7月29日,赛诺医疗发布2024年半年度业绩预告,预计报告期内实现营业收入2.14亿元,同比增长32.49%;实现归属于上市公司股东的净利润766万元,扭亏为盈。
赛诺医疗披露,此次营业收入预增的主要原因为:本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第二年,两款进入集采的冠脉支架产品销量和冠脉球囊产品销量大幅增长,预计冠脉介入业务板块营业收入为1.22亿元,较上年同期增加5075万元,同比增长70.77%;神经介入业务营业收入预计同比增长2.74%,报告期内神经介入业务保持稳定,预计神经业务板块收入9070万元,较上年同期增加242万元,同比增长2.74%。
此外,报告期内,赛诺医疗营业成本、销售费用同比增长,但其增长幅度均小于收入增长幅度,管理费用同比下降。
公告显示,报告期内,赛诺医疗球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使单位产品成本下降,但下降的幅度大于单价下降的幅度在线股票配资,因此预计营业成本同比增长的幅度小于营业收入增长的幅度;随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度;其子公司赛诺神畅从2023年二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的费用不在管理费用中进行列支以及无形资产摊销和股份支付成本等减少,预计管理费用同比下降。
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